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宁东市政公司开展2020年度合规性审计工作
  1. 发布时间:2021-01-29
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为进一步深化内控管理,健全各项业务工作机制,提升公司管理水平,近日,公司聘请第三方会计师事务所对公司2020年度各项业务开展全方位合规性审计。

本次审计主要从以下四个方面开展工作,一是完善制度建设。从公司内控制度的完整性、实用性以及全面性实施核查,进一步完善制度管理体系。二是提升业务流程。从公司各项业务的流程出发,追根溯源,严控时间、事件节点,实行业务闭环管理。三是规范项目管理。以公司项目建设管理合法合规性为起点,在狠抓安全的同时对项目建设实行程序化、标准化、规范化管理。四是强化资金使用。从公司各项资金收支使用的规范性、正确性和时效性出发,强化资金安全,优化资金结构,提高资金使用效率,降低资金冗余。

本次审计旨在进一步规范公司内控管理,健全公司工作机制。通过对标2019年合规性审计工作,梳理公司业务工作流程,进一步查漏补缺,提升业务标准化建设,加强法律法规风险防控,通过内部审计与外部监督相结合,提高企业经营管理水平和风险防范能力,推动公司高质量发展。