为加强社会保险基金管理风险防控,切实维护社会保险基金运行安全,加强内部审计管理,提高基金支付质量,根据宁东基地管委会关于内部审计的相关要求,宁东基地社保中心制定内部审计工作实施方案,通过比选确定第三方审计机构,并签订《社会保险业务及基金收支审计合同》及《信息保密协议书》。
作为全区首个对五项社会保险基金进行内部审计的社保机构,宁东基地社保中心积极对接审计、财政等相关部门,明确本次审计范围,制定内部审计计划,由第三方审计机构开展为期50天的审计工作。本次审计内容主要有四个方面:一是检查内部控制制度落地执行情况。对内部控制设计合理程度、与实际业务运行匹配度等提出问题和建议,对内部控制的执行频次和次数等做到及时发现问题,及时整改;二是核实各项基金收支业务的运行方向。从业务受理、审核、复核、发放、留档全流程,实施业务穿行测试,为业务安全运行做好防范;三是审计宁东基地社保中心各项社会保险基金收支情况。分别审计2018年4月1日-2020年12月31日期间职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金,2019-2020年职工养老保险基金、城乡居民养老保险,2020年经费等,各项社会保险基金收入共计12亿元,支出共计3.3亿元,并对基金收支财务核算提出审计意见;四是检查和复核各项业务资料和档案、财务账簿以及原始会计凭证等,对各项基金收支基数确定、待遇身份及资格认证、待遇计算支付及结算等业务进行审计,提高业务办理的准确度。
宁东基地社保中心将全力保障此次审计工作,并以此为契机,查漏补缺,进一步完善社会保障各项基金规范运转,为宁东基地社保工作提供有力保障。