为进一步规范公司内部审计工作,加强公司内部控制和风险管理,提高公司标准化管理水平。宁东市政公司设立审计办公室,配备专职人员,开展内部审计工作,促进公司高质量发展。
公司计划从内控制度的完善、内控制度的相互制约、业务应用、项目管理、国有资产管理、财务核算管理等方面深入开展内部审计问题整改。内部审计工作组将进一步梳理公司业务工作流程,查漏补缺,提升业务标准化建设,加强法律法规风险防控,通过内部审计与外部监督相结合,提高企业经营管理水平和风险防范能力,不断提高企业经营质量。
下一步,公司将加强业务培训指导,不断提高内部审计队伍的综合素质,努力打造一支“信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁”的审计团队,促进公司经营行稳致远。