为进一步加强公司内部控制和风险管理,提高综合管理效能,近期,宁东开发投资公司启动了包括本部、宁东资源循环有限公司、宁东泰华热电有限公司、宝胜(宁夏)线缆科技有限公司在内的4个审计项目,对公司本部2020年以来的重大股权投资和基础设施建设项目开展专项审计,对子公司2020年至2022年的经济活动开展全面审计。
项目启动前,公司对本次审计工作做了统筹部署,明确了审计工作重点和要求,选聘了区内具有影响力的会计师事务所承担内部审计工作,为高质量开展本次内部审计工作奠定了良好的基础。审计组进驻以来,严格按照《中国注册会计师审计准则》及其他相关规定,对公司本部和子公司相关业务进行了全面的“筛查”,查阅会计凭证500余份、招标比选资料60余份、合同130余份、与审计事项有关的会议纪要等资料130余份、谈话21人次。截止目前,3个项目均已完成现场审计工作,审计组已出具了公司本部项目的审计报告,并就发现的问题提出了合理的建议,整体审计工作预计将于5月份完成。
本次内部审计工作是对公司的一次大“体检”,有助于发现经营管理中存在的问题,进一步保障公司健康发展。下一步,宁东开发投资公司将持续做好审计“后半篇文章”,高质量、高效率完成审计整改工作,进一步增强敏感性、前瞻性,及时反映各种风险隐患和苗头性、倾向性问题,提示潜在风险,发挥好内部审计“治已病、防未病”的预警作用,切实把内部审计成效体现在推动公司高质量发展上。