当前位置:首页 > 新闻动态 > 宁东动态
强化内部审计职能 增强审计监督合力——宁东管委会办公室(审计办)召开内部审计工作座谈会
  1. 发布时间:2024-09-14
  2. 来源:宁东能源化工基地管委会
  3. 作者:

为进一步加强宁东基地管委会内部审计工作,规范内部审计行为,发挥内部审计保障经济、促进发展、反腐倡廉的功能,更好促进宁东基地“二次创业”和高质量发展,9月12日,办公室(审计办)组织召开2024年内部审计工作座谈会。党工委委员肖继军,管委会财政金融局、政务服务中心、宁东开发投资有限公司等部门、企事业单位内部审计工作分管领导及工作人员参加座谈会。

座谈会上,办公室(审计办)通报了2024年管委会内部审计工作开展情况,以前年度内部审计发现问题整改情况及下一步工作计划;各单位围绕内部审计工作如何更好促进宁东基地高质量发展逐一发言,并就单位内部审计现存问题与不足深入剖析、建言献策。

肖继军同志对2024年各单位在内部审计工作方面取得的成绩表示肯定,要求各单位要充分认识内部审计工作的重要性,切实加强组织领导,建立健全内部审计工作机制;要坚持依法规范审计,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法,结合实际有效推动内部审计开展工作;要深化成果运用,坚持问题导向,狠抓问题整改,有效防范风险;要加强队伍建设,打造高素质专业化审计队伍,进一步推进内部审计的贯通协作,切实增强审计监督合力。

会议强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。内部审计作为国家审计的有效补充,在单位内部发挥着基础性监督和“探照灯”作用。管委会内部审计要切实发挥好维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面的重要作用,为加快推动宁东基地二次创业和高质量发展贡献力量。